Orden de Compra. Nº3243-5-SE20 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3243-1-LQ20"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Santo Domingo
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3243-5-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-04-2020
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3243-1-LQ20
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3243-1-LQ20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Secpla
Razón Social Ilustre Municipalidad de Santo Domingo
R.U.T. 69.073.500-8
Dirección de Unidad de Compra PLAZA DEL CABILDO S/NUMERO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.08.999 del sistema SINIM.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Santo Domingo
R.U.T. 69.073.500-8
Dirección de Facturación PLAZA DEL CABILDO S/NUMERO
Comuna Santo Domingo
Impuesto 22235810,01
Dirección de Envío de la Factura PLAZA DEL CABILDO S/NUMERO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 31-12-2020
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN
Razón Social INGENIERIA CONSTRUCCION Y TRANSPORTE JAVIER RIQUE
R.U.T. 76.175.978-7
Sucursal INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80111618
Servicios temporales de construcción1Unidad no definidaLas presentes Bases Administrativas y Técnicas establecerán las condiciones y normas que regularán la licitación pública para la contratación del proyecto: “Ejecución de Obras y Provisión de Mano de Obra para la Mantención Urbana de la Comuna II”, a ejecuEJECUCIÓN DE OBRAS Y PROVISIÓN DE MANO DE OBRA PARA MANTENCIÓN URBANA DE LA COMUNA II $ 117.030.579,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 117.030.579 $ 117.030.579
Total Neto $ 117.030.579
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 22.235.810
TOTAL OC $ 139.266.389


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.