|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3244-114-CM22 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
28-02-2022 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
MASCARILLAS DESECHABLES KN95 PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA (FAEP 2021) |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Departamento de Educación |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO
|
|
R.U.T. |
69.073.500-8 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
PLAZA DEL CABILDO S/NUMERO |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO
|
|
R.U.T. |
69.073.500-8 |
|
Dirección de Facturación |
La Ronda 132 DAEM Santo Domingo |
|
Comuna |
Santo Domingo
|
|
Impuesto |
722304 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
La Ronda 132 DAEM Santo Domingo |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
MEDLA |
|
Razón Social |
MEDLA SPA
|
|
R.U.T. |
76.420.916-8 |
|
Sucursal |
MEDLA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
42271708 2239-16-LR15
| Mascarillas de oxígeno médicas o piezas | 32000 | | (1822609 )MASCARILLA DESECHABLE IBL KN95 UNIDAD 1822609 | (1822609) MASCARILLA DESECHABLE IBL KN95 UNIDAD; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 120,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 3.840.000
|
$ 3.840.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 3.840.000
|
|
Descuento
|
$ 38.400
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 722.304
|
|
Impuesto específico
|
$ 0
|
|
$ 4.523.904
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.