|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3244-182-SE22 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
11-04-2022 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
MATERIALES MANTENCION ESTABLECIMIENTOS |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3244-22-LE19 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Santo Domingo
|
|
R.U.T. |
69.073.500-8 |
|
Dirección de Facturación |
LA RONDA 132 |
|
Comuna |
Santo Domingo
|
|
Impuesto |
3007851,43 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
LA RONDA 132 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Juan Daniel Ortiz Romero |
|
Razón Social |
JUAN DANIEL ORTIZ ROMERO
|
|
R.U.T. |
9.644.452-4 |
|
Sucursal |
Juan Daniel Ortiz Romero |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
86131502
| Pintura | 1 | Unidad no definida | | |
$ 15.830.797,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 15.830.797
|
$ 15.830.797
|
|
|
Total Neto
|
$ 15.830.797
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 3.007.851
|
|
$ 18.838.648
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.