Orden de Compra. Nº3244-353-SE18 "INSUMOS TALLER HIDROPONIA SALINAS"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Santo Domingo
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3244-353-SE18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-06-2018
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS TALLER HIDROPONIA SALINAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3244-5-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación
Razón Social Ilustre Municipalidad de Santo Domingo
R.U.T. 69.073.500-8
Dirección de Unidad de Compra Plaza del Cabildo s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Santo Domingo
R.U.T. 69.073.500-8
Dirección de Facturación LA RONDA 132
Comuna Santo Domingo
Impuesto 32481,07
Dirección de Envío de la Factura LA RONDA 132
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Arturo Andres
Razón Social Ferreteria Ferrus Ltda
R.U.T. 76.366.292-6
Sucursal Arturo Andres
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31162301
Perfiles de montaje1Unidad no definidaI MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGOFERRUS $ 170.953,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 170.953 $ 170.953
Total Neto $ 170.953
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 32.481
TOTAL OC $ 203.434


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.