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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3245-16-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
10-01-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Equipamiento silla anfibia |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO
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R.U.T. |
69.073.500-8 |
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Dirección de Facturación |
PLAZA DEL CABILDO S/NUMERO |
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Comuna |
Santo Domingo
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Impuesto |
228000 |
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Dirección de Envío de la Factura |
PLAZA DEL CABILDO S/NUMERO |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
SoloSurf Una tienda con sentido |
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Razón Social |
SOLOSURF SPA
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R.U.T. |
76.873.032-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
SoloSurf Una tienda con sentido |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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31162702
| Ruedas | 1 | Unidad | Rueda delantera, de acuerdo a términos de referencia adjuntos. | |
$ 230.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 230.000
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$ 230.000
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46151601
| Manillas | 1 | Unidad | Accesorios manillares, telas y de seguridad, de acuerdo a términos de referencia adjuntos | |
$ 230.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 230.000
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$ 230.000
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42192208
| Accesorios de sillas de ruedas | 1 | Unidad | reclinadores, de acuerdo a términos de referencia. | |
$ 240.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 240.000
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$ 240.000
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31162702
| Ruedas | 2 | Unidad | Set de ruedas traseras, de acuerdo a términos de referencia adjuntos. | |
$ 250.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 500.000
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$ 500.000
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Total Neto
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$ 1.200.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 228.000
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$ 1.428.000
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.