Orden de Compra. Nº3245-323-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3245-230-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3245-323-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-10-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3245-230-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO
R.U.T. 69.073.500-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO
R.U.T. 69.073.500-8
Dirección de Facturación Arturo Phillips 325 Local 5
Comuna Santo Domingo
Impuesto 478800
Dirección de Envío de la Factura Arturo Phillips 325 Local 5
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Mar de Tesoros
Razón Social CAROLINA ANDREA ARRIAZA PEÑA SALA CUNA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSAB
R.U.T. 76.484.784-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Mar de Tesoros
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
91111901
Jardines infantiles o salas cunas1UnidadMatricula Sala cuna, para hijo de funcionaria de Salud municipal, correspondiente al año 2025   $ 490.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 490.000 $ 490.000
91111901
Jardines infantiles o salas cunas1UnidadMensualidades Sala cuna para hijo de funcionaria de Salud Municipal (26 de septiembre al 30 de septiembre del 2025 (ambas fechas inclusive)   $ 350.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 350.000 $ 350.000
91111901
Jardines infantiles o salas cunas3UnidadMensualidades Sala cuna para hijo de funcionaria de Salud Municipal (01 octubre al 31 de diciembre del 2025 (ambas fechas inclusive)  $ 560.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680.000 $ 1.680.000
Total Neto $ 2.520.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 478.800
TOTAL OC $ 2.998.800


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.