Orden de Compra. Nº3245-484-SE22 "Materiales de Construcción "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3245-484-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-11-2022
Nombre de la Orden de Compra Materiales de Construcción
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3243-28-LR22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO
R.U.T. 69.073.500-8
Dirección de Unidad de Compra PLAZA DEL CABILDO S/NUMERO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO
R.U.T. 69.073.500-8
Dirección de Facturación PLAZA DEL CABILDO S/NUMERO
Comuna Santo Domingo
Impuesto 65399,9
Dirección de Envío de la Factura PLAZA DEL CABILDO S/NUMERO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Juan Daniel Ortiz Romero
Razón Social JUAN DANIEL ORTIZ ROMERO
R.U.T. 9.644.452-4
Sucursal Juan Daniel Ortiz Romero
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30161903
Material de revestimiento5Unidad no definida Enchufe Macho 10amp $ 4.118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.590 $ 20.590
30161903
Material de revestimiento5Unidad no definida Enchufe Hembra 10 amp $ 4.118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.590 $ 20.590
30161903
Material de revestimiento2Unidad no definida Agua Ras (Bidón 5 litros) $ 12.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.042 $ 25.042
30161903
Material de revestimiento2Unidad no definida Espátulas 2 pulgadas $ 2.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.874 $ 4.874
30161903
Material de revestimiento2Galón Pintura Blanca esmalte al agua $ 25.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.084 $ 50.084
30161903
Material de revestimiento1Caja Grapas $ 12.436,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.436 $ 12.436
30161903
Material de revestimiento1Unidad Engrapadora eléctrica $ 61.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.176 $ 61.176
30161903
Material de revestimiento2Unidad Espátulas 4 pulgadas $ 3.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.554 $ 6.554
30161903
Material de revestimiento10Unidad Cintas de papel Masking $ 2.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.890 $ 26.890
30161903
Material de revestimiento5Unidad Brocas martillo rotator 10 mm $ 3.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.645 $ 17.645
30161903
Material de revestimiento5Unidad Brocas Martillo rotator 6 mm $ 2.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.145 $ 12.145
30161903
Material de revestimiento2Unidad Diluyente sintético (Bidón 5 litros) $ 12.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.042 $ 25.042
30161903
Material de revestimiento2Unidad Brocha 2 pulgadas $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.496 $ 1.496
30161903
Material de revestimiento2Unidad Brocha 3 pulgadas $ 916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.832 $ 1.832
30161903
Material de revestimiento20Unidad Cuchillas repuesto cartonero $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.360 $ 3.360
30161903
Material de revestimiento10Unidad Rodillo chiporro $ 2.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.890 $ 26.890
30161903
Material de revestimiento4Unidad Pomele 4 Pulgadas $ 6.891,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.564 $ 27.564
Total Neto $ 344.210
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 65.400
TOTAL OC $ 409.610


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.