Orden de Compra. Nº3245-574-SE15 "PROTESIS ACRILICAS"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Santo Domingo
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3245-574-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-12-2015
Nombre de la Orden de Compra PROTESIS ACRILICAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud
Razón Social Ilustre Municipalidad de Santo Domingo
R.U.T. 69.073.500-8
Dirección de Unidad de Compra Plaza del Cabildo s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Santo Domingo
R.U.T. 69.073.500-8
Dirección de Facturación PLAZA DEL CABILDO S/NUMERO
Comuna Santo Domingo
Impuesto 111100
Dirección de Envío de la Factura PLAZA DEL CABILDO S/NUMERO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Sofialorza
Razón Social SOFIA LILIANA LORZA AGUAYO
R.U.T. 10.503.737-6
Sucursal Sofialorza
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30201903
Unidades dentales40Unidad no definida40 PROTESIS DENTALES ACRILICAS PARA EL PROGRAMA MAS SONRISA  $ 24.998,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 999.920 $ 999.900
Total Neto $ 999.900
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Honorarios  10  % $ 111.100
TOTAL OC $ 1.111.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.