Orden de Compra. Nº3245-710-SE23 "Material Día de la Discapacidad"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3245-710-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-11-2023
Nombre de la Orden de Compra Material Día de la Discapacidad
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3245-8-LQ22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO
R.U.T. 69.073.500-8
Dirección de Unidad de Compra PLAZA DEL CABILDO S/NUMERO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-002 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO
R.U.T. 69.073.500-8
Dirección de Facturación PLAZA DEL CABILDO S/NUMERO
Comuna Santo Domingo
Impuesto 28386
Dirección de Envío de la Factura PLAZA DEL CABILDO S/NUMERO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MYGMAR GRAFICOS
Razón Social HÉCTOR GONZALO PRIETO ÁLVAREZ
R.U.T. 12.580.810-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MYGMAR GRAFICOS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82121507
Impresión de papelería o formularios comerciales10Unidad no definida Afiches $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.900 $ 19.900
82121507
Impresión de papelería o formularios comerciales1Unidad no definida lienzo $ 95.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.000 $ 95.000
82121507
Impresión de papelería o formularios comerciales50Unidad no definida tríptico $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.500 $ 34.500
Total Neto $ 149.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 28.386
TOTAL OC $ 177.786


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.