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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3245-710-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
22-11-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Material Día de la Discapacidad |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3245-8-LQ22 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Departamento de Salud |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO
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R.U.T. |
69.073.500-8 |
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Dirección de Unidad de Compra |
PLAZA DEL CABILDO S/NUMERO |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO
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R.U.T. |
69.073.500-8 |
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Dirección de Facturación |
PLAZA DEL CABILDO S/NUMERO |
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Comuna |
Santo Domingo
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Impuesto |
28386 |
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Dirección de Envío de la Factura |
PLAZA DEL CABILDO S/NUMERO |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
MYGMAR GRAFICOS |
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Razón Social |
HÉCTOR GONZALO PRIETO ÁLVAREZ
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R.U.T. |
12.580.810-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
MYGMAR GRAFICOS |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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82121507
| Impresión de papelería o formularios comerciales | 10 | Unidad no definida | | Afiches |
$ 1.990,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 19.900
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$ 19.900
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82121507
| Impresión de papelería o formularios comerciales | 1 | Unidad no definida | | lienzo |
$ 95.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 95.000
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$ 95.000
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82121507
| Impresión de papelería o formularios comerciales | 50 | Unidad no definida | | tríptico |
$ 690,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 34.500
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$ 34.500
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Total Neto
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$ 149.400
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 28.386
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$ 177.786
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.