|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3245-77-AG26 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
13-04-2026 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Necesidades varias de los establecimientos de salud |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO
|
|
R.U.T. |
69.073.500-8 |
|
Dirección de Facturación |
Plaza del Cabildo S/N |
|
Comuna |
Santo Domingo
|
|
Impuesto |
212135 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Plaza del Cabildo S/N |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
INVERSIONES DUQUESA SPA |
|
Razón Social |
INVERSIONES DUQUESA SPA
|
|
R.U.T. |
78.240.748-1 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
INVERSIONES DUQUESA SPA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
53121503
| Maletas individuales | 1 | Unidad | Maleta de herramientas, 187 compartimentos | |
$ 78.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 78.000
|
$ 78.000
|
10191508
| Repelentes anti termitas | 25 | Unidad | Repelente de insectos multiplaga | |
$ 4.500,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 112.500
|
$ 112.500
|
52131501
| Cortinas | 12 | Unidad | Cortinas roller duo 150 cm x 200 cm | |
$ 26.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 312.000
|
$ 312.000
|
31211508
| Pinturas acrílicas | 4 | Unidad | Tinetas de Acrizinc, color gris | |
$ 153.500,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 614.000
|
$ 614.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.116.500
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 212.135
|
|
$ 1.328.635
|
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.