Orden de Compra. Nº3246-1025-OC07 "PAF 2152204007 005-013 3246-982-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es Vª Brigada Aérea
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3246-1025-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-11-2007
Nombre de la Orden de Compra PAF 2152204007 005-013 3246-982-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas ARTICULOSDE ASEO PARA CENTRO RECREACIONAL DE HORNITOS
Proveniente de Licitación 3246-982-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Vª Brigada Aérea
Razón Social Vª Brigada Aérea
R.U.T. 61.103.019-3
Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Cerro Moreno S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Vª Brigada Aérea
R.U.T. 61.103.019-3
Dirección de Facturación Base Aérea Cerro Moreno S/N
Comuna -1
Impuesto 20782,58
Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Cerro Moreno S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social COMERCIAL RED OFFICE SEGUNDA REGION LTDA
R.U.T. 77.630.820-k
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131615
Escobillones13UnidadEscobillonesESCOBILLONES PLASTICO MARCA FLORINDA O SIMILAR $ 824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.712 $ 10.712
47131611
Palas para basura13UnidadPalas para basuraPALA PLASTICA DE USO DOMESTICO $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.650 $ 13.650
47131603
Esponjas virutex30UnidadEsponjas virutexESPONJA DE ASEO CON CARA ABRASIVA MARCA VIRUTEX O SIMILAR $ 218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.540 $ 6.540
47131824
limpiavidrios c/gatillo40Unidadlimpiavidrios c/gatilloLIAMPIAVIDRIOS DE 750 CC. $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.920 $ 31.920
47131824
lustramuebles crema 500 cc20Unidadlustramuebles crema 500 ccLUSTRAMUEBLES DE 750 CC. $ 1.244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.880 $ 24.880
47131704
Jabón litro recarga20LitroJabón litro recargaRECARGA DE JABON LIQUIDO DE 1 LT DIFERENTES AROMAS $ 1.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.680 $ 21.680
Total Neto $ 109.382
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 20.783
TOTAL OC $ 130.165


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.