Orden de Compra. Nº3246-1078-CM16 "INT 002 PH ART. ASEO FACH ANTOFAGASTA "
Recuerde que el responsable del pago es ALA BASE N°1
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3246-1078-CM16
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 21-12-2016
Nombre de la Orden de Compra INT 002 PH ART. ASEO FACH ANTOFAGASTA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ALA BASE N°1
Razón Social ALA BASE N°1
R.U.T. 61.103.019-3
Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Cerro Moreno S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ALA BASE N°1
R.U.T. 61.103.019-3
Dirección de Facturación Base Aérea Cerro Moreno S/N
Comuna Antofagasta
Impuesto 30891,663
Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Cerro Moreno S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RED OFFICE NORTE LTDA.
Razón Social COMERCIAL RED OFFICE NORTE LIMITADA
R.U.T. 77.630.820-k
Sucursal RED OFFICE NORTE LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53102504
2239-7-LP12
Guantes o manoplas14 (6354) GUANTES VIRUTEX MEDIANO 100% LATEX 8391(6354) GUANTES VIRUTEX MEDIANO 100% LATEX; Código: ;Región : II; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 749,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.486 $ 10.486
47131830
2239-7-LP12
Productos de limpieza de muebles8 (31188) LUSTRAMUEBLE VIRGINIA TRADICIONAL 250 ML 33225(31188) LUSTRAMUEBLE VIRGINIA TRADICIONAL 250 ML ; Código: ;Región : II; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 727,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.816 $ 5.816
47131502
2239-7-LP12
Bayetas o trapos de limpieza10 (212353) PANO SPONGI 2 UNIDADES 212353(212353) PANO SPONGI 2 UNIDADES; Código: ;Región : II; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.112,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.120 $ 11.120
47131805
2239-7-LP12
Limpiadores de uso general10 (1101436) LIMPIA PISOS POETT ESPIRUTU JOVEN 4 LITROS UNIDAD 1121432(1101436) LIMPIA PISOS POETT ESPIRUTU JOVEN 4 LITROS UNIDAD; Código: ;Región : II; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 4.363,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.630 $ 43.630
0
2239-7-LP12
BOLSA DE BASURA VIRUTEX 80 X 120 CM 10 UNIDADES30 (1151846) BOLSA DE BASURA VIRUTEX 80 X 120 CM 10 UNIDADES 1174398(1151846) BOLSA DE BASURA VIRUTEX 80 X 120 CM 10 UNIDADES; Código: ;Región : II; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.700 $ 50.700
47131615
2239-7-LP12
Escobillones2 (1180324) ESCOBILLÓN VIRUTEX VTX PRO INTERIORMULTIUSO UNIDAD 1206354(1180324) ESCOBILLÓN VIRUTEX VTX PRO INTERIORMULTIUSO UNIDAD; Código: ;Región : II; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.249,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.498 $ 2.498
47131602
2239-7-LP12
Traperos20 (1180331) TRAPERO VIRUTEX PRO DOBLE C/OJAL50X50 CM VTX . 1206361(1180331) TRAPERO VIRUTEX PRO DOBLE C/OJAL50X50 CM VTX .; Código: ;Región : II; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 982,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.640 $ 19.640
47131803
2239-7-LP12
Desinfectantes domésticos12 (1315428) DESINFECTANTE IGENIX PASTILLA ESTANQUE 48 GRAMOS PACK 3 UNIDADES 1341532(1315428) DESINFECTANTE IGENIX PASTILLA ESTANQUE 48 GRAMOS PACK 3 UNIDADES; Código: ;Región : II; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.695,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.340 $ 20.340
Total Neto $ 164.230
Descuento $ 1.642
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 30.892
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 193.480


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.