Orden de Compra. Nº3246-1080-SE11 "LN GM 110 ARTICULOS MANTTO FACH ANTOFAGASTA"
Recuerde que el responsable del pago es ALA BASE N°1
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3246-1080-SE11
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 14-09-2011
Nombre de la Orden de Compra LN GM 110 ARTICULOS MANTTO FACH ANTOFAGASTA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ALA BASE N°1
Razón Social ALA BASE N°1
R.U.T. 61.103.019-3
Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Cerro Moreno S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ALA BASE N°1
R.U.T. 61.103.019-3
Dirección de Facturación Base Aérea Cerro Moreno S/N
Comuna Antofagasta
Impuesto 15564,99
Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Cerro Moreno S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor E.ZUFIC LTDA.
Razón Social E ZUFIC LIMITADA
R.U.T. 77.441.950-0
Sucursal E.ZUFIC LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42151805
Discos de acabado o pulido3RolloLIJA STIKIT 6" 3M GR 100 (125 DISCOS)LIJA STIKIT 6" 3M GR 100 (125 DISCOS) $ 27.307,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.921 $ 81.921
Total Neto $ 81.921
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.565
TOTAL OC $ 97.486


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.