Orden de Compra. Nº3246-1095-SE18 "GBS INT. 171 GM CONT. PASCUA AVIADOR FACH ANTOFAGASTA DESDE 3246-424-LE18"
Recuerde que el responsable del pago es ALA BASE N°1
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3246-1095-SE18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-10-2018
Nombre de la Orden de Compra GBS INT. 171 GM CONT. PASCUA AVIADOR FACH ANTOFAGASTA DESDE 3246-424-LE18
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3246-424-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ALA BASE N°1
Razón Social ALA BASE N°1
R.U.T. 61.103.019-3
Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Cerro Moreno S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 002022007001000000002140500000000 del sistema SAFI-FACH.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ALA BASE N°1
R.U.T. 61.103.019-3
Dirección de Facturación Base Aérea Cerro Moreno S/N
Comuna Antofagasta
Impuesto 2270006
Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Cerro Moreno S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CORDEP
Razón Social CORP DE DEPORTES DE LA CAMARA CHILENA DE LA CONSTR
R.U.T. 70.659.800-6
Sucursal CORDEP
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80141607
Producción de eventos1271GlobalEVENTO NAVIDEÑO PARA EL PERSONAL Y SU NUCLEO FAMILIAR DE LA FUERZA AEREA DE CHILE DE LA V B.A. ANTOFAGASTA SEGUN ESPECIFICACIONES DEL SERVICIO, BASES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS ADJUNTO.-DATOS PROVEEDOR: Nª ID: 3246-432-LE18 RUT: 70.659.800-6 UNIDAD DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS: Unitaria PLAZO DE ENTREGA: Primera quincena de diciembre VALIDEZ DE LA COTIZACION: 30 dias LUGAR DE ENTREGA: Av Jaime Guzman sn, frente Universidad Antofagas $ 9.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.947.400 $ 11.947.400
Total Neto $ 11.947.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.270.006
TOTAL OC $ 14.217.406


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.