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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3246-1095-SE18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
03-10-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
GBS INT. 171 GM CONT. PASCUA AVIADOR FACH ANTOFAGASTA DESDE 3246-424-LE18 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3246-424-LE18 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
ALA BASE N°1 |
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Razón Social |
ALA BASE N°1
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R.U.T. |
61.103.019-3 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Base Aérea Cerro Moreno S/N |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
ALA BASE N°1
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R.U.T. |
61.103.019-3 |
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Dirección de Facturación |
Base Aérea Cerro Moreno S/N |
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Comuna |
Antofagasta
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Impuesto |
2270006 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Base Aérea Cerro Moreno S/N |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
CORDEP |
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Razón Social |
CORP DE DEPORTES DE LA CAMARA CHILENA DE LA CONSTR
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R.U.T. |
70.659.800-6 |
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Sucursal |
CORDEP |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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80141607
| Producción de eventos | 1271 | Global | EVENTO NAVIDEÑO PARA EL PERSONAL Y SU NUCLEO FAMILIAR DE LA FUERZA AEREA DE CHILE DE LA V B.A. ANTOFAGASTA SEGUN ESPECIFICACIONES DEL SERVICIO, BASES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS ADJUNTO.- | DATOS PROVEEDOR:
Nª ID: 3246-432-LE18
RUT: 70.659.800-6
UNIDAD DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS: Unitaria
PLAZO DE ENTREGA: Primera quincena de diciembre
VALIDEZ DE LA COTIZACION: 30 dias
LUGAR DE ENTREGA: Av Jaime Guzman sn, frente Universidad Antofagas |
$ 9.400,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 11.947.400
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$ 11.947.400
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Total Neto
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$ 11.947.400
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 2.270.006
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$ 14.217.406
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.