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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3246-1166-SE14 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
09-12-2014 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 3246-539-L114 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3246-539-L114 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
ALA BASE N°1 |
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Razón Social |
ALA BASE N°1
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R.U.T. |
61.103.019-3 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Base Aérea Cerro Moreno S/N |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
ALA BASE N°1
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R.U.T. |
61.103.019-3 |
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Dirección de Facturación |
Base Aérea Cerro Moreno S/N |
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Comuna |
Antofagasta
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Impuesto |
196650 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Base Aérea Cerro Moreno S/N |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
marisol |
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Razón Social |
JUAN PABLO CASTRO ALEGRE
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R.U.T. |
10.171.969-3 |
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Sucursal |
marisol |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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25191513
| Kit de mantenimiento de vehículo de soporte en tierra | 1 | Unidad | MANTENIMIENTO DE BUS MARCA MERCEDEZ BENZ MODELO OF-1417 AÑO 2004 N° FACH BU-072
CAMBIO DE INYECTORES Y CAMBIO DE LINEA DE COMBUSTIBLE.-
DETALLES EN VISITA A TERRENO OBLIGATORIA | mantenimiento |
$ 1.035.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.035.000
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$ 1.035.000
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Total Neto
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$ 1.035.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 196.650
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$ 1.231.650
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.