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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3246-1180-SE10 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
13-09-2010 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ALA BASE Nº1 PAF SOL 255 REPARACION VVFF GASFITERI |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
ALA BASE N°1 |
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Razón Social |
ALA BASE N°1
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R.U.T. |
61.103.019-3 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Base Aérea Cerro Moreno S/N |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
ALA BASE N°1
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R.U.T. |
61.103.019-3 |
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Dirección de Facturación |
Base Aérea Cerro Moreno S/N |
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Comuna |
Antofagasta
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Impuesto |
33440 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Base Aérea Cerro Moreno S/N |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
EWUM |
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Razón Social |
ERIC WALTER URBINA MORALES
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R.U.T. |
8.527.198-9 |
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Sucursal |
EWUM |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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20131001
| Agentes de control de filtración | 1 | Unidad | TRABAJO DE REPARACION DE EMERGENCIA POR FILTRACION EN BAÑO PRINCIPAL CASA Nº14 SEGUN DETALLE EN PRESUPUESTO Nº3500 | TRABAJO DE REPARACION DE EMERGENCIA POR FILTRACION EN BAÑO PRINCIPAL CASA Nº14 SEGUN DETALLE EN PRESUPUESTO Nº3500 |
$ 176.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 176.000
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$ 176.000
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Total Neto
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$ 176.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 33.440
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$ 209.440
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.