|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3246-11923-SE08 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
04-12-2008 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
PAF SOL Nº 275 005-014 ADQ. DE MATERIALES MANTTO. PARA MEJILLONES |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3246-11546-L108 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Vª Brigada Aérea |
|
Razón Social |
Vª Brigada Aérea
|
|
R.U.T. |
61.103.019-3 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Base Aérea Cerro Moreno S/N |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Vª Brigada Aérea
|
|
R.U.T. |
61.103.019-3 |
|
Dirección de Facturación |
Base Aérea Cerro Moreno S/N |
|
Comuna |
Antofagasta
|
|
Impuesto |
94623,8 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Base Aérea Cerro Moreno S/N |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
TAMARUGAL S.A |
|
Razón Social |
DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION S A
|
|
R.U.T. |
99.583.830-3 |
|
Sucursal |
TAMARUGAL S.A |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
30103605
| Tablas de madera | 380 | Unidad | | TABLA DE PINO SECA CEPILLADA DIMENSIONADA DE 1" x 3" DE 3,20 mts DE LARGO |
$ 1.279,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 486.020
|
$ 486.020
|
23171509
| Soldadura | 8 | kilogramo | | SOLDADURA 6011 3-32 PUNTO AZUL |
$ 1.500,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 12.000
|
$ 12.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 498.020
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 94.624
|
|
$ 592.644
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.