Orden de Compra. Nº3246-1207-SE11 "ADQUISICION MATERIALES MANTTO PARA GPO 7 DESDE 3246-246-L111"
Recuerde que el responsable del pago es ALA BASE N°1
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3246-1207-SE11
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-09-2011
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION MATERIALES MANTTO PARA GPO 7 DESDE 3246-246-L111
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3246-246-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ALA BASE N°1
Razón Social ALA BASE N°1
R.U.T. 61.103.019-3
Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Cerro Moreno S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ALA BASE N°1
R.U.T. 61.103.019-3
Dirección de Facturación Base Aérea Cerro Moreno S/N
Comuna Antofagasta
Impuesto 18455,08
Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Cerro Moreno S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INSUMIN LTDA
Razón Social ROXANA CAROLINA CASTRO ALFARO
R.U.T. 12.397.357-7
Sucursal INSUMIN LTDA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211501
Pinturas al esmalte2GalónESMALTE NEGROESMALTE NEGRO $ 10.744,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.488 $ 21.488
31211501
Pinturas al esmalte2GalónESMALTE BLANCOESMALTE BLANCO $ 10.744,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.488 $ 21.488
31211501
Pinturas al esmalte2GalónESMALTE ROJOESMALTE ROJO $ 10.744,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.488 $ 21.488
31211501
Pinturas al esmalte2GalónESMALTE AZULESMALTE AZUL $ 10.744,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.488 $ 21.488
31211904
Brochas10UnidadBROCHAS 3"BROCHAS 3" $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.300 $ 6.300
31211904
Brochas10UnidadBROCHAS 2"BROCHAS 2" $ 329,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.290 $ 3.290
31211904
Brochas10UnidadBROCHAS 1"BROCHAS 1" $ 159,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.590 $ 1.590
Total Neto $ 97.132
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 18.455
TOTAL OC $ 115.587


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.