Orden de Compra. Nº3246-1214-OC06 "PAF 250912 06001 001-003 REP. DE BAÑO PAB.1-1 3246"
Recuerde que el responsable del pago es Vª Brigada Aérea
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3246-1214-OC06
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-12-2006
Nombre de la Orden de Compra PAF 250912 06001 001-003 REP. DE BAÑO PAB.1-1 3246
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas REPARACION DE BAÑO DE PABELLON 1 CASA 1
Proveniente de Licitación 3246-1210-CO06
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Vª Brigada Aérea
Razón Social Vª Brigada Aérea
R.U.T. 61.103.019-3
Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Cerro Moreno S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Vª Brigada Aérea
R.U.T. 61.103.019-3
Dirección de Facturación Base Aérea Cerro Moreno S/N
Comuna Antofagasta
Impuesto 231800
Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Cerro Moreno S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social Juan Salinas Lazo
R.U.T. 6.156.066-1
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102508
Restauración de albañilería, mampostería o azulejos1UnidadRestauración de albañilería, mampostería o azulejosREPARACION DE BAÑO DE PABELLON 1 CASA 1 $ 1.220.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.220.000 $ 1.220.000
Total Neto $ 1.220.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Impuestos    % $ 231.800
TOTAL OC $ 1.451.800


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.