Orden de Compra. Nº3246-1214-SE09 "ALA BASE Nº1 PAF GUARDAPOLVO CR MEJULLONES"
Recuerde que el responsable del pago es ALA BASE N°1
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3246-1214-SE09
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 18-12-2009
Nombre de la Orden de Compra ALA BASE Nº1 PAF GUARDAPOLVO CR MEJULLONES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ALA BASE N°1
Razón Social ALA BASE N°1
R.U.T. 61.103.019-3
Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Cerro Moreno S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ALA BASE N°1
R.U.T. 61.103.019-3
Dirección de Facturación Base Aérea Cerro Moreno S/N
Comuna Antofagasta
Impuesto 6639,36
Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Cerro Moreno S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor pinturas del norte ltda
Razón Social PINTURAS DEL NORTE LTDA
R.U.T. 76.905.490-1
Sucursal pinturas del norte ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31181701
Juntas14UnidadSELLO GUARDAPOLVO AUTOADHESIVO SEGUN PRESUPUESTO Nº 3300SELLO GUARDAPOLVO AUTOADHESIVO SEGUN PRESUPUESTO Nº 3300 $ 2.496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.944 $ 34.944
Total Neto $ 34.944
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.639
TOTAL OC $ 41.583


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.