Orden de Compra. Nº3246-1247-SE13 "VA Nº 148 TRABAJO CASA 6"
Recuerde que el responsable del pago es ALA BASE N°1
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3246-1247-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-10-2013
Nombre de la Orden de Compra VA Nº 148 TRABAJO CASA 6
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición producto de una licitación privada declarada desierta sin oferente (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ALA BASE N°1
Razón Social ALA BASE N°1
R.U.T. 61.103.019-3
Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Cerro Moreno S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ALA BASE N°1
R.U.T. 61.103.019-3
Dirección de Facturación Base Aérea Cerro Moreno S/N
Comuna Antofagasta
Impuesto 154850
Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Cerro Moreno S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Maxservic
Razón Social STHUDE DEL CARMEN RECABARREN CAMPOS
R.U.T. 5.185.954-5
Sucursal Maxservic
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30201601
Casas1UnidadCAMBIO DE CIELO INTERIOR EN HALL SE DETALLE ADJUNTOCAMBIO DE CIELO INTERIOR EN HALL SE DETALLE ADJUNTO $ 815.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 815.000 $ 815.000
Total Neto $ 815.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 154.850
TOTAL OC $ 969.850


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.