Orden de Compra. Nº3246-1346-CM19 "INT GS 85 CS ADQ. INSUMOS DENTALES 2239-16-LR15 Órtesis, Prótesis, Endoprótesis e Insumos de Salud"
Recuerde que el responsable del pago es ALA BASE N°1
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3246-1346-CM19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-12-2019
Nombre de la Orden de Compra INT GS 85 CS ADQ. INSUMOS DENTALES 2239-16-LR15 Órtesis, Prótesis, Endoprótesis e Insumos de Salud
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ALA BASE N°1
Razón Social ALA BASE N°1
R.U.T. 61.103.019-3
Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Cerro Moreno S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 002022006000000044165022152204005000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ALA BASE N°1
R.U.T. 61.103.019-3
Dirección de Facturación Base Aérea Cerro Moreno S/N
Comuna Antofagasta
Impuesto 19138
Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Cerro Moreno S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MAYORDENT LTDA
Razón Social MAYORDENT DENTAL LIMITADA
R.U.T. 76.271.360-8
Sucursal MAYORDENT LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42142523
2239-16-LR15
Agujas hipodérmicas15 (1535364 )AGUJA TERUMO DENTAL ESTERIL 30G X 7/8 100 UNIDADES 1537243(1535364) AGUJA TERUMO DENTAL ESTERIL 30G X 7/8 100 UNIDADES; Código: ; Región: II; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 5.191,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.865 $ 77.865
42152109
2239-16-LR15
Banos de agua para material de impresión dental o 15 (1541035 )ACCESORIO DE IMPRESIÓN DENTAL ASA EYECTORES TRANSP. 15CM .LARGO 100 UNIDADES 1542917(1541035) ACCESORIO DE IMPRESIÓN DENTAL ASA EYECTORES TRANSP. 15CM .LARGO 100 UNIDADES; Código: ; Región: II; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.592,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.880 $ 23.880
Total Neto $ 101.745
Descuento $ 1.017
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 19.138
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 119.866


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.