|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3246-1372-CM12 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
18-12-2012 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
GBS HU 255 MAT. FERRETERIA FACH ANTOFAGASTA |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
ALA BASE N°1 |
|
Razón Social |
ALA BASE N°1
|
|
R.U.T. |
61.103.019-3 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Base Aérea Cerro Moreno S/N |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
ALA BASE N°1
|
|
R.U.T. |
61.103.019-3 |
|
Dirección de Facturación |
Base Aérea Cerro Moreno S/N |
|
Comuna |
Antofagasta
|
|
Impuesto |
377107,8808 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Base Aérea Cerro Moreno S/N |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO |
|
Razón Social |
SODIMAC S A
|
|
R.U.T. |
96.792.430-K |
|
Sucursal |
SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
24111507
| Bolsas de herramientas | 1 | | (704292) CANASTA HERRAMIENTAS SODIMAC 102 31 PRODUCTOS 704315 | (704292) CANASTA HERRAMIENTAS SODIMAC 102 31 PRODUCTOS; Código: ;Región : II
|
$ 2.025.284,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 2.025.284
|
$ 2.025.284
|
|
|
Total Neto
|
$ 2.025.284
|
|
Descuento
|
$ 40.506
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 377.108
|
|
Impuesto específico
|
$ 0
|
|
$ 2.361.886
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.