Orden de Compra. Nº
3246-14-AG26
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GA 009 NLM ADQ. DE ARTICULOS DE FERRTERIA FACH ANTOFAGASTA compra ágil: 3246-18-COT26
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Recuerde que el responsable del pago es ALA BASE N°1
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3246-14-AG26
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
10-02-2026
Nombre de la Orden de Compra
GA 009 NLM ADQ. DE ARTICULOS DE FERRTERIA FACH ANTOFAGASTA compra ágil: 3246-18-COT26
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
ALA BASE N°1
Razón Social
ALA BASE N°1
R.U.T.
61.103.019-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 001022210000000044199022152204999000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
ALA BASE N°1
R.U.T.
61.103.019-3
Dirección de Facturación
Base Aérea Cerro Moreno S/N
Comuna
Antofagasta
Impuesto
152228,38
Dirección de Envío de la Factura
Base Aérea Cerro Moreno S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
GATICA HERMANOS SPA
Razón Social
GATICA HERMANOS SPA
R.U.T.
76.797.702-6
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
GATICA HERMANOS SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211904
Brochas
20
Unidad
BROCHA 2" MC CARTHY, SE SOLICITA ADJUNTAR OBLIGATORIAMENTE COTIZACION.
BROCHA SINTETICA 2"
$ 1.107,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.140
$ 22.140
31211904
Brochas
30
Unidad
BROCHA 1" MC CARTHY, SE SOLICITA ADJUNTAR OBLIGATORIAMENTE COTIZACION.
BROCHA SINTETICA 1"
$ 761,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.830
$ 22.830
42132205
Guantes quirúrgicos
30
Unidad
GUANTES DE NITRILO FLOCADO FULLGEN 13" VERDE TALLA L9, SE SOLICITA ADJUNTAR OBLIGATORIAMENTE COTIZACION.
GUANTE DE NITRILO FLOCADO VERDE TALLA L9
$ 1.324,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 39.720
$ 39.720
31162404
Grapas de ferretería
15
Unidad
HELA ESCOBILLA BRONCE CON MANGO, SE SOLICITA ADJUNTAR OBLIGATORIAMENTE COTIZACION.
HELA ESCOBILLA BRONCE CON MANGO
$ 6.446,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 96.690
$ 96.690
31162404
Grapas de ferretería
2
Unidad
PAÑOS DE LIMPIEZA MAX70 BOBINA 1 UNIDAD MAXWIPE, SE SOLICITA ADJUNTAR OBLIGATORIAMENTE COTIZACION.
PAÑO DE LIMPIEZA MAX70 BOBINA 88 UN MAXWIPE
$ 12.797,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.594
$ 25.594
31162404
Grapas de ferretería
30
Unidad
BAQUETA DE LIMPIEZA STILCRIN 111 CALIBRE 5,5 mm / .22 / 223 Rem , SE SOLICITA ADJUNTAR OBLIGATORIAMENTE COTIZACION.
BAQUETA DE LIMPIEZAS STILCRIN 111 CALIBRE 5,5MM/.22/223 REM
$ 13.806,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 414.180
$ 414.180
31162404
Grapas de ferretería
6
Unidad
CAJA ORGANIZADORA DE 40X60X22 CMS AZUL AUTORODEC, SE SOLICITA ADJUNTAR OBLIGATORIAMENTE COTIZACION.
CAJAS ORGANIZADORAS 40X60X22 CM AZUL
$ 30.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 180.048
$ 180.048
Total Neto
$ 801.202
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 152.228
TOTAL OC
$ 953.430
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.