Orden de Compra. Nº3246-14-AG26 "GA 009 NLM ADQ. DE ARTICULOS DE FERRTERIA FACH ANTOFAGASTA compra ágil: 3246-18-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es ALA BASE N°1
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3246-14-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-02-2026
Nombre de la Orden de Compra GA 009 NLM ADQ. DE ARTICULOS DE FERRTERIA FACH ANTOFAGASTA compra ágil: 3246-18-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ALA BASE N°1
Razón Social ALA BASE N°1
R.U.T. 61.103.019-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 001022210000000044199022152204999000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ALA BASE N°1
R.U.T. 61.103.019-3
Dirección de Facturación Base Aérea Cerro Moreno S/N
Comuna Antofagasta
Impuesto 152228,38
Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Cerro Moreno S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor GATICA HERMANOS SPA
Razón Social GATICA HERMANOS SPA
R.U.T. 76.797.702-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal GATICA HERMANOS SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Brochas20UnidadBROCHA 2" MC CARTHY, SE SOLICITA ADJUNTAR OBLIGATORIAMENTE COTIZACION.BROCHA SINTETICA 2" $ 1.107,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.140 $ 22.140
31211904
Brochas30UnidadBROCHA 1" MC CARTHY, SE SOLICITA ADJUNTAR OBLIGATORIAMENTE COTIZACION.BROCHA SINTETICA 1" $ 761,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.830 $ 22.830
42132205
Guantes quirúrgicos30UnidadGUANTES DE NITRILO FLOCADO FULLGEN 13" VERDE TALLA L9, SE SOLICITA ADJUNTAR OBLIGATORIAMENTE COTIZACION.GUANTE DE NITRILO FLOCADO VERDE TALLA L9 $ 1.324,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.720 $ 39.720
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Grapas de ferretería15UnidadHELA ESCOBILLA BRONCE CON MANGO, SE SOLICITA ADJUNTAR OBLIGATORIAMENTE COTIZACION.HELA ESCOBILLA BRONCE CON MANGO $ 6.446,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.690 $ 96.690
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Grapas de ferretería2UnidadPAÑOS DE LIMPIEZA MAX70 BOBINA 1 UNIDAD MAXWIPE, SE SOLICITA ADJUNTAR OBLIGATORIAMENTE COTIZACION.PAÑO DE LIMPIEZA MAX70 BOBINA 88 UN MAXWIPE $ 12.797,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.594 $ 25.594
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Grapas de ferretería30UnidadBAQUETA DE LIMPIEZA STILCRIN 111 CALIBRE 5,5 mm / .22 / 223 Rem , SE SOLICITA ADJUNTAR OBLIGATORIAMENTE COTIZACION.BAQUETA DE LIMPIEZAS STILCRIN 111 CALIBRE 5,5MM/.22/223 REM $ 13.806,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 414.180 $ 414.180
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Grapas de ferretería6UnidadCAJA ORGANIZADORA DE 40X60X22 CMS AZUL AUTORODEC, SE SOLICITA ADJUNTAR OBLIGATORIAMENTE COTIZACION.CAJAS ORGANIZADORAS 40X60X22 CM AZUL $ 30.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.048 $ 180.048
Total Neto $ 801.202
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 152.228
TOTAL OC $ 953.430


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.