Orden de Compra. Nº3246-183-AG26 "INT GBA 043 CSA ADQ. UTILES ASEO FACH ANTOFAGASTA. Compra ágil: 3246-214-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es ALA BASE N°1
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3246-183-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-06-2026
Nombre de la Orden de Compra INT GBA 043 CSA ADQ. UTILES ASEO FACH ANTOFAGASTA. Compra ágil: 3246-214-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ALA BASE N°1
Razón Social ALA BASE N°1
R.U.T. 61.103.019-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 002022001002006044140012152204007000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ALA BASE N°1
R.U.T. 61.103.019-3
Dirección de Facturación Base Aérea Cerro Moreno S/N
Comuna Antofagasta
Impuesto 99636
Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Cerro Moreno S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor GRUPO DK
Razón Social GRUPO DK SERVICIOS LIMITADA
R.U.T. 76.556.184-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal GRUPO DK
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131603
Esponjas200UnidadVIRUTILLA ESPUNITA, ESPONJA ESPUNITA X1 MULTIUSO SUPERFICIES DELICADAS, ADJUNTAR FICHA TÉCNICA Y COTIZACION EXCLUYENTEVIRUTILLA ESPUNITA $ 307,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.400 $ 61.400
47131603
Esponjas620UnidadESPONJA PARA LOZA RECTA AMARILLA VERDE CON FIBRA ABRASIVA, ADJUNTAR FICHA TÉCNICA Y COTIZACION EXCLUYENTEEsponja Verde Amarilla Lisa $ 110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.200 $ 68.200
47121701
Bolsas de basura100PaqueteBOLSA BASURA NEGRA 110X120 CMS X 5 UNIDADES, ADJUNTAR FICHA TÉCNICA Y COTIZACION EXCLUYENTEBolsas de basura negra 110x120 (5 und) $ 1.470,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 147.000 $ 147.000
47131805
Limpiadores de uso general150FrascoLIMPIADOR EN CREMA VIRUTEX O SIMILAR 750 GRS ADJUNTAR FICHA TÉCNICA Y COTIZACION EXCLUYENTELimpiador en crema VIRUTEX de 750 gr $ 1.652,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 247.800 $ 247.800
Total Neto $ 524.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 99.636
TOTAL OC $ 624.036


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.