Orden de Compra. Nº3246-188-AG24 "E.M. 11 CSA SERVICIO DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE AGUAS SERVIDAS. compra ágil: 3246-186-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es ALA BASE N°1
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3246-188-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 31-05-2024
Nombre de la Orden de Compra E.M. 11 CSA SERVICIO DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE AGUAS SERVIDAS. compra ágil: 3246-186-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ALA BASE N°1
Razón Social ALA BASE N°1
R.U.T. 61.103.019-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 001022400408000044085012152206005000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ALA BASE N°1
R.U.T. 61.103.019-3
Dirección de Facturación Base Aérea Cerro Moreno S/N
Comuna Antofagasta
Impuesto 297031,56
Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Cerro Moreno S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Casco Norte Ltda.
Razón Social Casco Norte Ltda.
R.U.T. 76.105.249-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Casco Norte Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47101534
Distribuidores de aguas residuales1UnidadSERVICIO DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA BASE AEREA CERRO MORENO DE ACUERDO CON LAS BASES TECNICAS POR UN PERIODO DE 14 DIAS DESDE EL SABADO 01 DE JUNIO 2024 HASTA EL VIERNES 14 DE JUNIO DEL 2024 SE ADJUNTAN BASES TECNICAS. EL PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR DOCUMENTO "ACEPTACION DE BASES Y CONDICIONES DEL SERVICIO"(ADJUNTO FORMATO EDITABLE))OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA BASE AEREA CERRO MORENO, ANTOFAGASTA. $ 1.563.324,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.563.324 $ 1.563.324
Total Neto $ 1.563.324
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 297.032
TOTAL OC $ 1.860.356


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.949.182-K Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.948.264-2 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.660.833-5 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 76.105.249-7 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.