Orden de Compra. Nº3246-194-SE25 "G21 13 ADQ. VESTUARIO ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS. ORDEN DE COMPRA DESDE 3246-10-LE25"
Recuerde que el responsable del pago es ALA BASE N°1
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3246-194-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-06-2025
Nombre de la Orden de Compra G21 13 ADQ. VESTUARIO ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS. ORDEN DE COMPRA DESDE 3246-10-LE25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3246-10-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ALA BASE N°1
Razón Social ALA BASE N°1
R.U.T. 61.103.019-3
Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Cerro Moreno S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 001022121000000033523022152204013000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ALA BASE N°1
R.U.T. 61.103.019-3
Dirección de Facturación Base Aérea Cerro Moreno S/N
Comuna Antofagasta
Impuesto 484385,05
Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Cerro Moreno S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SERVICIOS LYG
Razón Social CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS LYG SPA
R.U.T. 77.290.971-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SERVICIOS LYG
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46181505
Rodilleras protectoras65UnidadBOONIE ACU DIGITAL, SEGÚN BASES TÉCNICAS ADJUNTAS.Boonie Acu Digital $ 16.383,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.064.895 $ 1.064.895
46181802
Lentes de protección60UnidadPACK LENTES DE SEGURIDAD COLOR NEGRO, SEGÚN BASES TÉCNICAS ADJUNTAS.Lentes de Seguridad Color Negro $ 1.320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.200 $ 79.200
52121504
Fundas de colchón70UnidadCUBRE COLCHÓN DE 1 PLAZA Y MEDIA CON FUNDA, SEGÚN BASES TÉCNICAS ADJUNTAS.Protector de colchón impermeable color blanco de 1.5 plaza $ 13.292,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 930.440 $ 930.440
11162111
Malla5UnidadMALLA RASCHEL COLOR BEIGE DE 4,20X10 MTS. MÁS BISAGRAS, SEGÚN BASES TÉCNICAS ADJUNTAS. Malla Raschel Beige Café 80 % de sombra en 4.20 de ancho $ 71.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 359.000 $ 359.000
53102701
Uniformes Militares5UnidadCUENTA PASO MILITAR, SEGÚN BASES TÉCNICAS ADJUNTAS.CUENTA PASOS $ 11.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.900 $ 59.900
60131105
Silbato2UnidadSILBATO DE SEGURIDAD STORM COLOR NEGRO, SEGÚN BASES TÉCNICAS ADJUNTAS.Silbato Storm $ 27.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.960 $ 55.960
Total Neto $ 2.549.395
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 484.385
TOTAL OC $ 3.033.780


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.