Orden de Compra. Nº3246-2-SE25 "DPTO. LOG. 03 CSA SERVICIO OPERACION Y MANTENIMIENTO PLANTA DE AGUAS SERVIDAS FACH ANTOFAGASTA. DESDE 3246-22-R124."
Recuerde que el responsable del pago es ALA BASE N°1
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3246-2-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-01-2025
Nombre de la Orden de Compra DPTO. LOG. 03 CSA SERVICIO OPERACION Y MANTENIMIENTO PLANTA DE AGUAS SERVIDAS FACH ANTOFAGASTA. DESDE 3246-22-R124.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3246-22-R124
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ALA BASE N°1
Razón Social ALA BASE N°1
R.U.T. 61.103.019-3
Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Cerro Moreno S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 001022400408000022214012152206005000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ALA BASE N°1
R.U.T. 61.103.019-3
Dirección de Facturación Base Aérea Cerro Moreno S/N
Comuna Antofagasta
Impuesto 7524000
Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Cerro Moreno S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Casco Norte Ltda.
Razón Social Casco Norte Ltda.
R.U.T. 76.105.249-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Casco Norte Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47101534
Distribuidores de aguas residuales12MesCONTRATACIÓN DE SERVICIO DE OPERACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS PARA LA BASE AÉREA CERRO MORENO. POR UN PERIODO DE 24 MESES RENOVABLE POR EL MISMO PERIODO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN BASES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS. ORDEN DE COMPRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 ENE.2025 AL 31 DIC. 2025.Se considera continuar con la creación y mantención de áreas verdes y un sistema de riego incluye equipo de impulsión, conexiones eléctricas, hidráulicas, aspersores con la finalidad de reutilizar la mayor cantidad de agua tratada en las instalacione $ 3.300.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.600.000 $ 39.600.000
Total Neto $ 39.600.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.524.000
TOTAL OC $ 47.124.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.