Orden de Compra. Nº3246-210-SE25 "EM 04 CSA SERV. LAVADO INTERIOR Y EXT. RED ELEC. ORDEN DE COMPRA DESDE 3246-7-LE25"
Recuerde que el responsable del pago es ALA BASE N°1
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3246-210-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-06-2025
Nombre de la Orden de Compra EM 04 CSA SERV. LAVADO INTERIOR Y EXT. RED ELEC. ORDEN DE COMPRA DESDE 3246-7-LE25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3246-7-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ALA BASE N°1
Razón Social ALA BASE N°1
R.U.T. 61.103.019-3
Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Cerro Moreno S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 001022500505000022541012152206001000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ALA BASE N°1
R.U.T. 61.103.019-3
Dirección de Facturación Base Aérea Cerro Moreno S/N
Comuna Antofagasta
Impuesto 2123476,67
Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Cerro Moreno S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor EFEAL
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL EFEAL LIMITADA
R.U.T. 76.290.682-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal EFEAL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102208
Tendido de cables1Unidad no definidaServicio lavado red eléctrica, de la Base Aérea Cerro Moreno en los meses de junio y septiembre, según Bases Técnicas y Administrativas Adjuntas. Visita a terreno de carácter obligatorio en ficha electrónica de licitaciónLAVADO DE AISLACION RED ELECTRICA DE INSTALACIONES INTERIOR Y EXTERIOR DE FACH ANTOFAGASTA. (MESES DE SEPTIEMBRE) $ 5.588.097,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.588.097 $ 5.588.097
72102208
Tendido de cables1UnidadServicio lavado red eléctrica, de la Base Aérea Cerro Moreno en los meses de junio y septiembre, según Bases Técnicas y Administrativas Adjuntas. Visita a terreno de carácter obligatorio en ficha electrónica de licitaciónLAVADO DE AISLACION RED ELECTRICA DE INSTALACIONES INTERIOR Y EXTERIOR DE FACH ANTOFAGASTA. (MESES DE JUNIO) $ 5.588.096,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.588.096 $ 5.588.096
Total Neto $ 11.176.193
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.123.477
TOTAL OC $ 13.299.670


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.