Orden de Compra. Nº3246-253-SE23 "INT GS 17 CSA CONTRATACIÓN DE SERVICIO ASEO FACH AFTA. ORDEN DE COMPRA DESDE 3246-38-LE23"
Recuerde que el responsable del pago es ALA BASE N°1
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3246-253-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-06-2023
Nombre de la Orden de Compra INT GS 17 CSA CONTRATACIÓN DE SERVICIO ASEO FACH AFTA. ORDEN DE COMPRA DESDE 3246-38-LE23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3246-38-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ALA BASE N°1
Razón Social ALA BASE N°1
R.U.T. 61.103.019-3
Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Cerro Moreno S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 002022006000000044140032152208001000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ALA BASE N°1
R.U.T. 61.103.019-3
Dirección de Facturación Base Aérea Cerro Moreno S/N
Comuna Antofagasta
Impuesto 1915200
Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Cerro Moreno S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Cinthia Rodríguez Manrique
Razón Social CINTHIA RODRIGUEZ MANRIQUE
R.U.T. 23.739.712-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Cinthia Rodríguez Manrique
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76111501
Servicios de limpieza de edificios12UnidadSERVICIO ASEO EN DEPENDENCIAS DEL GRUPO DE SANIDAD DE LA BASE AÉREA CERRO MORENO. SE ADJUNTAN BASES TÉCNICAS. VISITA A TERRENO DE CARACTER OBLIGATORIA ESTABLECIDA EN FICHA ELECTRONICA DE LICITACIÓN.servicio de aseo. precio neto $ 840.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.080.000 $ 10.080.000
Total Neto $ 10.080.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.915.200
TOTAL OC $ 11.995.200


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.