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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3246-331-R108 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
15-04-2008 |
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Nombre de la Orden de Compra |
VBA 210-22060061401 CB.002 MANTTO.DUPLICADOR |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
MANTENIMIENTO DE DUPLICADOR.21 L |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Vª Brigada Aérea |
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Razón Social |
Vª Brigada Aérea
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R.U.T. |
61.103.019-3 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Base Aérea Cerro Moreno S/N |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Vª Brigada Aérea
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R.U.T. |
61.103.019-3 |
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Dirección de Facturación |
Base Aérea Cerro Moreno S/N |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
12160 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Base Aérea Cerro Moreno S/N |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
SOCIEDAD DE INVERSIONES HOUSE LIMITADA
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R.U.T. |
76.552.460-1 |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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43212110
| Impresoras multifunción | 1 | Unidad | Impresoras multifunción | POR MANTENCION DE DUPLICADOR DIGITAL 21 L SEGUN PRESUPUESTO EN PAPEL. |
$ 64.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 64.000
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$ 64.000
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Total Neto
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$ 64.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 12.160
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$ 76.160
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.