Orden de Compra. Nº3246-441-OC08 "220-41049999901 3246-310-CO08"
Recuerde que el responsable del pago es Vª Brigada Aérea
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3246-441-OC08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-05-2008
Nombre de la Orden de Compra 220-41049999901 3246-310-CO08
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas MATERIALES VARIOS MANTO INFRA, INSUMOS PTA ELECTR, TALLER REFRIG, TALLER SOLD, GASFIT, CARPINTERIA.
Proveniente de Licitación 3246-310-CO08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Vª Brigada Aérea
Razón Social Vª Brigada Aérea
R.U.T. 61.103.019-3
Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Cerro Moreno S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Vª Brigada Aérea
R.U.T. 61.103.019-3
Dirección de Facturación Base Aérea Cerro Moreno S/N
Comuna -1
Impuesto 18381,55
Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Cerro Moreno S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social SERVICIOS MINEROS Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 77.231.540-6
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27112601
ESPATULA YORK MGO MADERA 100MM HELA10UnidadESPATULA YORK MGO MADERA 100MM HELAESPATULAS 6" $ 1.142,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.420 $ 11.420
31191506
DISCO DEBASTE BOSCH 4.5"3UnidadDISCO DEBASTE BOSCH 4.5"DISCOS DE DESBASTE 4 1/2" $ 687,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.061 $ 2.061
23171502
SOLDADURA 6011 1/8"2kilogramoSOLDADURA 6011 1/8"SOLDADURA 6011 1/8" $ 1.610,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.220 $ 3.220
39121405
BORNES BATERIA16ParBORNES BATERIATERMINALES PARA BORNES DE BATERIA $ 1.699,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.184 $ 27.184
47131817
SPRAY LIMPIA CONTACTO CAR FRAN 250 ML12FrascoSPRAY LIMPIA CONTACTO CAR FRAN 250 MLLIMPIACONTACTOS SPRAY, GRANDE $ 1.974,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.688 $ 23.688
15121514
SPRAY PYROIL PENETRATING OIL(AERO)(340 GRS)12FrascoSPRAY PYROIL PENETRATING OIL(AERO)(340 GRS)ANTICORROSIVO, LUBRICANTE, PENETRANTE WD-40 O EQUIVALENTE. $ 2.431,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.172 $ 29.172
Total Neto $ 96.745
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 18.382
TOTAL OC $ 115.127


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.