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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3246-451-OC08 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
08-05-2008 |
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Nombre de la Orden de Compra |
220-41040097001 3246-302-CO08 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
INSUMOS COMPUTACIONALES LOGISTICA Va B.A. |
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Proveniente de Licitación
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3246-302-CO08 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Vª Brigada Aérea |
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Razón Social |
Vª Brigada Aérea
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R.U.T. |
61.103.019-3 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Base Aérea Cerro Moreno S/N |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Vª Brigada Aérea
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R.U.T. |
61.103.019-3 |
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Dirección de Facturación |
Base Aérea Cerro Moreno S/N |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
28880 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Base Aérea Cerro Moreno S/N |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
VICTOR ALFONSO VERA ACUNA
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R.U.T. |
14.522.789-5 |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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44103103
| TONER MARCA QUICKLER REFILL M.R. PARA HP1020 (Q2612-A) ***GARANTIA 1 AÑO*** | 16 | Unidad | TONER MARCA QUICKLER REFILL M.R. PARA HP1020 (Q2612-A) ***GARANTIA 1 AÑO*** | TONER Q2612, ALTERNATIVO, PARA IMPRESORA HP1020 |
$ 9.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 152.000
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$ 152.000
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Total Neto
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$ 152.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 28.880
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$ 180.880
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.