Orden de Compra. Nº3246-457-SE21 "G51 01 KO ADQ.. MATERIALES PARA REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FACH ANTOFAGASTA DESDE 3246-95-L121"
Recuerde que el responsable del pago es ALA BASE N°1
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3246-457-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-10-2021
Nombre de la Orden de Compra G51 01 KO ADQ.. MATERIALES PARA REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FACH ANTOFAGASTA DESDE 3246-95-L121
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3246-95-L121
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ALA BASE N°1
Razón Social ALA BASE N°1
R.U.T. 61.103.019-3
Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Cerro Moreno S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 001022200000000011199022152204010000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ALA BASE N°1
R.U.T. 61.103.019-3
Dirección de Facturación Base Aérea Cerro Moreno S/N
Comuna Antofagasta
Impuesto 244910
Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Cerro Moreno S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Harro Industrial y Energías
Razón Social HARRO INGENIERIA & CONSULTORES LIMITADA
R.U.T. 76.223.013-5
Sucursal Harro Industrial y Energías
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31201517
Cinta para empaquetar10CajaSCOTCH-BRITE 7447 3M O EQUIVALENTE 6X9 COLOR MARRON CAJA 20 UNIDADESSCOTCH-BRITE 7447 3M 6X9 COLOR MARRON CAJA 20 UNIDADES $ 38.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 389.000 $ 389.000
86131502
Pintura6TinetaTINETA PINTURA ESMALTE SINTETICO RAL -1001 ( COLOR ESPECIFICO A DEFINIR UNA VEZ FORMALIZADA LA CONTRATACIÓN)TINETA PINTURA ESMALTE SINTETICO RAL -1001 Soquina Renner Sipa Ceresita $ 90.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 540.000 $ 540.000
86131502
Pintura4TinetaTINETA ESMALTE SINTETICO COLOR MARFIL ORIENTAL TINETA ESMALTE SINTETICO COLOR MARFIL ORIENTAL Soquina Renner Sipa Ceresita $ 90.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 360.000 $ 360.000
Total Neto $ 1.289.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 244.910
TOTAL OC $ 1.533.910


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.