Orden de Compra. Nº3246-470-OC08 "MAT. MANTTO. 3246-279-LE08"
Recuerde que el responsable del pago es Vª Brigada Aérea
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3246-470-OC08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-05-2008
Nombre de la Orden de Compra MAT. MANTTO. 3246-279-LE08
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas C/B 266/3960, 267/3961, 268/3962, 253/3872, 260/3874, 269/3963, 258/3873.
Proveniente de Licitación 3246-279-LE08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Vª Brigada Aérea
Razón Social Vª Brigada Aérea
R.U.T. 61.103.019-3
Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Cerro Moreno S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Vª Brigada Aérea
R.U.T. 61.103.019-3
Dirección de Facturación Base Aérea Cerro Moreno S/N
Comuna -1
Impuesto 23409,9
Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Cerro Moreno S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social PINTURAS DEL NORTE LTDA
R.U.T. 76.905.490-1
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
15121514
Lubricantes de pulverización25FrascoLubricantes de pulverizaciónLIMPIACONTACTO SPRAY, 220 ML, MARCA LOCTITE O EQUIVALENTE CALIDAD. $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.500 $ 47.500
15121804
Preparados antioxidantes1GalónPreparados antioxidantesANTICORROSIVO COLOR NEGRO $ 5.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.400 $ 5.400
26121630
Accesorios de cable 20mts 1,51UnidadAccesorios de cable 20mts 1,5PASACABLE TIPO "RS" 197-952 $ 6.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.900 $ 6.900
27111710
Llaves Allen red line1JuegoLlaves Allen red lineLLAVES ALLEN PUNTA BOLA, MILIMETRICAS. $ 6.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.200 $ 6.200
31161504
Tornillos para metales6CajaTornillos para metalesTORNILLO ROSCALATA 6 X 1/2", (100 UNIDADES) $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.600 $ 3.600
31162506
Soporte de pared3CajaSoporte de paredTARUGO PLASTICO 6 MM. X 100 UNIDADES $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.500
31162506
Soporte de pared3CajaSoporte de paredTARUGO PLASTICO 8 MM X 100 UNIDADES $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.650 $ 1.650
31211505
Pinturas aceitosas soquina1GalónPinturas aceitosas soquinaOLEO BRILLANTE GALON, COLOR ROJO $ 6.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.450 $ 6.450
31211505
Pinturas aceitosas soquina2GalónPinturas aceitosas soquinaOLEO BRILLANTE GALON, HABITACIONAL, COLOR AMARILLO REY. $ 6.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.900 $ 12.900
31211505
Pinturas aceitosas1GalónPinturas aceitosasOLEO OPACO COLOR GRIS PERLA $ 6.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.450 $ 6.450
31211604
Diluyentes para pinturas bidon 5 lts2GalónDiluyentes para pinturas bidon 5 ltsDILUYENTE EPÓXICO GALON $ 5.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.980 $ 11.980
31211604
Diluyentes para pinturas5LitroDiluyentes para pinturasDILUYENTE SINTETICO EN BOTELLA LITRO $ 980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.900 $ 4.900
31211701
Esmaltes1GalónEsmaltesESMALTE COLOR MARFIL ORIENTAL GALON $ 7.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.200 $ 7.200
31211904
Brochas estampa2UnidadBrochas estampaBROCHA 2" ATAL O EQUIVALENTE CALIDAD $ 290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 580 $ 580
Total Neto $ 123.210
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 23.410
TOTAL OC $ 146.620


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.