Orden de Compra. Nº
3246-470-OC08
"
MAT. MANTTO. 3246-279-LE08
"
Recuerde que el responsable del pago es Vª Brigada Aérea
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3246-470-OC08
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
14-05-2008
Nombre de la Orden de Compra
MAT. MANTTO. 3246-279-LE08
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
C/B 266/3960, 267/3961, 268/3962, 253/3872, 260/3874, 269/3963, 258/3873.
Proveniente de Licitación
3246-279-LE08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Vª Brigada Aérea
Razón Social
Vª Brigada Aérea
R.U.T.
61.103.019-3
Dirección de Unidad de Compra
Base Aérea Cerro Moreno S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Vª Brigada Aérea
R.U.T.
61.103.019-3
Dirección de Facturación
Base Aérea Cerro Moreno S/N
Comuna
-1
Impuesto
23409,9
Dirección de Envío de la Factura
Base Aérea Cerro Moreno S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social
PINTURAS DEL NORTE LTDA
R.U.T.
76.905.490-1
Sucursal
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
15121514
Lubricantes de pulverización
25
Frasco
Lubricantes de pulverización
LIMPIACONTACTO SPRAY, 220 ML, MARCA LOCTITE O EQUIVALENTE CALIDAD.
$ 1.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 47.500
$ 47.500
15121804
Preparados antioxidantes
1
Galón
Preparados antioxidantes
ANTICORROSIVO COLOR NEGRO
$ 5.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.400
$ 5.400
26121630
Accesorios de cable 20mts 1,5
1
Unidad
Accesorios de cable 20mts 1,5
PASACABLE TIPO "RS" 197-952
$ 6.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.900
$ 6.900
27111710
Llaves Allen red line
1
Juego
Llaves Allen red line
LLAVES ALLEN PUNTA BOLA, MILIMETRICAS.
$ 6.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.200
$ 6.200
31161504
Tornillos para metales
6
Caja
Tornillos para metales
TORNILLO ROSCALATA 6 X 1/2", (100 UNIDADES)
$ 600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.600
$ 3.600
31162506
Soporte de pared
3
Caja
Soporte de pared
TARUGO PLASTICO 6 MM. X 100 UNIDADES
$ 500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.500
$ 1.500
31162506
Soporte de pared
3
Caja
Soporte de pared
TARUGO PLASTICO 8 MM X 100 UNIDADES
$ 550,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.650
$ 1.650
31211505
Pinturas aceitosas soquina
1
Galón
Pinturas aceitosas soquina
OLEO BRILLANTE GALON, COLOR ROJO
$ 6.450,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.450
$ 6.450
31211505
Pinturas aceitosas soquina
2
Galón
Pinturas aceitosas soquina
OLEO BRILLANTE GALON, HABITACIONAL, COLOR AMARILLO REY.
$ 6.450,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.900
$ 12.900
31211505
Pinturas aceitosas
1
Galón
Pinturas aceitosas
OLEO OPACO COLOR GRIS PERLA
$ 6.450,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.450
$ 6.450
31211604
Diluyentes para pinturas bidon 5 lts
2
Galón
Diluyentes para pinturas bidon 5 lts
DILUYENTE EPÓXICO GALON
$ 5.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.980
$ 11.980
31211604
Diluyentes para pinturas
5
Litro
Diluyentes para pinturas
DILUYENTE SINTETICO EN BOTELLA LITRO
$ 980,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.900
$ 4.900
31211701
Esmaltes
1
Galón
Esmaltes
ESMALTE COLOR MARFIL ORIENTAL GALON
$ 7.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.200
$ 7.200
31211904
Brochas estampa
2
Unidad
Brochas estampa
BROCHA 2" ATAL O EQUIVALENTE CALIDAD
$ 290,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 580
$ 580
Total Neto
$ 123.210
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 23.410
TOTAL OC
$ 146.620
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.