Orden de Compra. Nº3246-492-SE10 "AB1 016/131/2010 MAT MANTTO FACH ANTOFAGASTA"
Recuerde que el responsable del pago es ALA BASE N°1
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3246-492-SE10
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-04-2010
Nombre de la Orden de Compra AB1 016/131/2010 MAT MANTTO FACH ANTOFAGASTA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3246-96-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ALA BASE N°1
Razón Social ALA BASE N°1
R.U.T. 61.103.019-3
Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Cerro Moreno S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ALA BASE N°1
R.U.T. 61.103.019-3
Dirección de Facturación Base Aérea Cerro Moreno S/N
Comuna Antofagasta
Impuesto 12788,9
Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Cerro Moreno S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SERVICIOS MINEROS Y CIA. LTDA.
Razón Social SERVICIOS MINEROS Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 77.231.540-6
Sucursal SERVICIOS MINEROS Y CIA. LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211505
Pinturas aceitosas1GalónPINTURA ANTICORROSIVA COLOR NEGRO  $ 7.670,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.670 $ 7.670
31211505
Pinturas aceitosas2GalónPINTURA OLEO COLOR OCREPINTURA OLEO COLOR OCRE $ 11.530,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.060 $ 23.060
15121520
Lubricantes de uso general4UnidadLUBRICANTE WD-40 311 GRSLUBRICANTE WD-40 311 GRS $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
31211904
Brochas3UnidadBROCHAS DE 2"  $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.050 $ 1.050
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices5LitroDILUYENTE SINTETICO  $ 1.548,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.740 $ 7.740
31191501
Papeles de lija3PliegoLIJA PARA FIERRO Nº280  $ 230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 690 $ 690
31201502
Cinta autoadhesiva aislante eléctrica2RolloCINTA AISLANTE VINILICA 3M Nº33 O EQUIVALENTE EN CALIDADCINTA AISLANTE VINILICA 3M Nº33 O EQUIVALENTE EN CALIDAD $ 2.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.400 $ 5.400
15121520
Lubricantes de uso general5FrascoLIMPIA CONTACTO 311 GRS  $ 2.340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.700 $ 11.700
Total Neto $ 67.310
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 12.789
TOTAL OC $ 80.099


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.