Orden de Compra. Nº3246-527-SE19 "G21 10 PH SERV. REP. SECTOR BAÑOS SLC FACH ANTOFAGASTA DESDE 3246-69-L119"
Recuerde que el responsable del pago es ALA BASE N°1
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3246-527-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-04-2019
Nombre de la Orden de Compra G21 10 PH SERV. REP. SECTOR BAÑOS SLC FACH ANTOFAGASTA DESDE 3246-69-L119
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3246-69-L119
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ALA BASE N°1
Razón Social ALA BASE N°1
R.U.T. 61.103.019-3
Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Cerro Moreno S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 001022121000000022521012152206001000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ALA BASE N°1
R.U.T. 61.103.019-3
Dirección de Facturación Base Aérea Cerro Moreno S/N
Comuna Antofagasta
Impuesto 317585
Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Cerro Moreno S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor VANESA
Razón Social S.O.S E.I.R.L
R.U.T. 76.750.129-3
Sucursal VANESA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72101607
Instalación o reparación de paredes1UnidadPROVISIÓN E INSTALACIÓN DE 8 PUERTAS DE BAÑOS SEGÚN BASES TÉCNICAS ADJUNTAS REPARACION PUERTAS $ 976.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 976.000 $ 976.000
72101607
Instalación o reparación de paredes5UnidadPROVISIÓN E INSTALACIÓN DE 5 LAVAMANOS SEGÚN BASES TÉCNICAS ADJUNTASCAMBIO LAVAMANOS $ 83.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 417.500 $ 417.500
72101607
Instalación o reparación de paredes1UnidadPROVISIÓN E INSTALACIÓN DE 6 EQUIPOS FLUORESCENTES SEGÚN BASES TÉCNICAS ADJUNTASEQUIPOS FLUORESCENTES $ 264.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 264.000 $ 264.000
72101607
Instalación o reparación de paredes1UnidadPROVISIÓN E INSTALACIÓN DE 2 VIDRIOS DOBLES SEGÚN BASES TÉCNICAS ADJUNTASCAMBIO DE VIDRIOS $ 14.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.000 $ 14.000
Total Neto $ 1.671.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 317.585
TOTAL OC $ 1.989.085


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.