Orden de Compra. Nº3246-58-SE23 "INT GS 66 CSA ADQ DE INSUMOS MÉDICOS FACH AFTA.ORDEN DE COMPRA DESDE 3246-117-L122"
Recuerde que el responsable del pago es ALA BASE N°1
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3246-58-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-03-2023
Nombre de la Orden de Compra INT GS 66 CSA ADQ DE INSUMOS MÉDICOS FACH AFTA.ORDEN DE COMPRA DESDE 3246-117-L122
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3246-117-L122
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ALA BASE N°1
Razón Social ALA BASE N°1
R.U.T. 61.103.019-3
Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Cerro Moreno S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 002022006000000044165032152204005000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ALA BASE N°1
R.U.T. 61.103.019-3
Dirección de Facturación Base Aérea Cerro Moreno S/N
Comuna Antofagasta
Impuesto 92852,24
Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Cerro Moreno S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DROGUERIA NORFARMA
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL NORFARMA LTDA
R.U.T. 76.562.618-8
Sucursal DROGUERIA NORFARMA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42141502
Palitos con casquillo de fibra50BolsaTORULAS DE ALGODÓN BOLSA X 100 UND TORULAS DE ALGODON 0,5 GR BOLSA X 100 $ 1.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.000 $ 58.000
41122601
Portaobjetos10CajaPORTAOBJETO 10 X 100 UNDPORTA OBJETO BORDES CORTADOS X 50 COD. 7101 $ 1.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.900 $ 14.900
42142512
Agujas de fístula8CajaAguja corta 30 GAGUJA CARPULE CORTAS TERUMO X100 UND 30G X 78 $ 13.062,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 104.496 $ 104.496
42142520
Punzones dispensadores20UnidadPOSTE DE FIBRA DE VIDRIO RELYX FIBER POST 3M N1RELYX FIBER POST NRO. 1 PERNOS 56861 3M $ 9.989,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 199.780 $ 199.780
42151664
Discos cortadores o separadores dentales40UnidadCAJAS CORTOPUNZANTES 7 LITROS (GRANDE)CAJA ELIMINACION CORTOPUNZANTE TL $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.600 $ 79.600
23171620
Mandriles8UnidadMANDRIL PORTA SOF-LEXMANDRIL EVE PDISCOS SOFLEX $ 3.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.920 $ 31.920
Total Neto $ 488.696
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 92.852
TOTAL OC $ 581.548


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.