Orden de Compra. Nº3246-608-SE12 "AT G-7 Nº16 PINTURA DESDE 3246-94-L112"
Recuerde que el responsable del pago es ALA BASE N°1
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3246-608-SE12
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-05-2012
Nombre de la Orden de Compra AT G-7 Nº16 PINTURA DESDE 3246-94-L112
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3246-94-L112
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ALA BASE N°1
Razón Social ALA BASE N°1
R.U.T. 61.103.019-3
Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Cerro Moreno S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ALA BASE N°1
R.U.T. 61.103.019-3
Dirección de Facturación Base Aérea Cerro Moreno S/N
Comuna Antofagasta
Impuesto 11704
Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Cerro Moreno S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ALMARCH Y CIA. LTDA.
Razón Social ALMARCH Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 76.074.821-8
Sucursal ALMARCH Y CIA. LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
86131502
Pintura2TinetaESMALTE AL AGUA PREPARADO 7035ESMALTE AL AGUA PREPARADO 7035 $ 30.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.600 $ 61.600
Total Neto $ 61.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 11.704
TOTAL OC $ 73.304


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.