Orden de Compra. Nº3246-619-SE11 "AB1 131 SOL Nº 53 ADQ AGUA PURIFICADA GPO 31"
Recuerde que el responsable del pago es ALA BASE N°1
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3246-619-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-05-2011
Nombre de la Orden de Compra AB1 131 SOL Nº 53 ADQ AGUA PURIFICADA GPO 31
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 3246-178-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ALA BASE N°1
Razón Social ALA BASE N°1
R.U.T. 61.103.019-3
Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Cerro Moreno S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ALA BASE N°1
R.U.T. 61.103.019-3
Dirección de Facturación Base Aérea Cerro Moreno S/N
Comuna Antofagasta
Impuesto 2280
Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Cerro Moreno S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Miguel Aguayo Varela
Razón Social MIGUEL GODOFREDO AGUAYO VARELA
R.U.T. 6.341.881-1
Sucursal Miguel Aguayo Varela
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Agua10UnidadRECARGAS DE AGUA PURIFICADA, EN BIDON DE 20 LITROS, RECARGAS DE AGUA PURIFICADA, EN BIDON DE 20 LITROS $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
Total Neto $ 12.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.280
TOTAL OC $ 14.280


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.