|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3246-655-SE12 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
29-05-2012 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
HU 034/2012 G31 MANTTO. ARMMTO. VU. Y MY. DESDE 3246-120-L112 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3246-120-L112 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
ALA BASE N°1 |
|
Razón Social |
ALA BASE N°1
|
|
R.U.T. |
61.103.019-3 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Base Aérea Cerro Moreno S/N |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
ALA BASE N°1
|
|
R.U.T. |
61.103.019-3 |
|
Dirección de Facturación |
Base Aérea Cerro Moreno S/N |
|
Comuna |
Antofagasta
|
|
Impuesto |
5316,2 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Base Aérea Cerro Moreno S/N |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
RedComercial |
|
Razón Social |
MARCELO PATRICIO UTRERAS RAMIREZ
|
|
R.U.T. |
11.852.524-8 |
|
Sucursal |
RedComercial |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
31201601
| Adhesivos químicos | 3 | Unidad | AGOREX POMO 20CC | AGOREX POMO 20CC |
$ 3.210,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 9.630
|
$ 9.630
|
47131605
| Cepillos de limpieza | 5 | Unidad | ESCOBILLA DE BRONCE 3X12 CON MANGO | ESCOBILLA DE BRONCE 3X12 CON MANGO |
$ 1.890,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 9.450
|
$ 9.450
|
31201503
| Cintas adhesivas de protección | 10 | Rollo | MASKING TAPE 2" | MASKING TAPE 2" |
$ 890,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 8.900
|
$ 8.900
|
|
|
Total Neto
|
$ 27.980
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 5.316
|
|
$ 33.296
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.