Orden de Compra. Nº3246-663-SE15 "GOB 05 MS ART. DE ASEO FACH ANTOFAGASTA DESDE 3246-316-L115"
Recuerde que el responsable del pago es ALA BASE N°1
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3246-663-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-08-2015
Nombre de la Orden de Compra GOB 05 MS ART. DE ASEO FACH ANTOFAGASTA DESDE 3246-316-L115
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3246-316-L115
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ALA BASE N°1
Razón Social ALA BASE N°1
R.U.T. 61.103.019-3
Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Cerro Moreno S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ALA BASE N°1
R.U.T. 61.103.019-3
Dirección de Facturación Base Aérea Cerro Moreno S/N
Comuna Antofagasta
Impuesto 1692,9
Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Cerro Moreno S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Soc. Comercial Coñaripe Ltda.
Razón Social SOC COMERCIAL CONARIPE LIMITADA
R.U.T. 78.828.690-2
Sucursal Soc. Comercial Coñaripe Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211910
Mitones2CajaCAJA GUANTES NITRILO COLOR AZUL 200 UNIDADESGUANTE G -10 KIMBERLY CLAR TALLAS XS,S,M,L, XL $ 4.455,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.910 $ 8.910
Total Neto $ 8.910
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.693
TOTAL OC $ 10.603


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.