Orden de Compra. Nº3246-702-SE14 "g31 43 ru reparac.- de camioneta."
Recuerde que el responsable del pago es ALA BASE N°1
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3246-702-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-08-2014
Nombre de la Orden de Compra g31 43 ru reparac.- de camioneta.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ALA BASE N°1
Razón Social ALA BASE N°1
R.U.T. 61.103.019-3
Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Cerro Moreno S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ALA BASE N°1
R.U.T. 61.103.019-3
Dirección de Facturación Base Aérea Cerro Moreno S/N
Comuna Antofagasta
Impuesto 15200
Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Cerro Moreno S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor marisol
Razón Social JUAN PABLO CASTRO ALEGRE
R.U.T. 10.171.969-3
Sucursal marisol
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31161903
Resortes espirales1UnidadSERVICIO DE REPARACION DE PAQUETE DE RESORTES QUEBRADO A CAMIONETA (MARCA CHEVROLET DIMAX)SERVICIO DE REPARACION DE PAQUETE DE RESORTES QUEBRADO A CAMIONETA (MARCA CHEVROLET DIMAX) $ 80.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000
Total Neto $ 80.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.200
TOTAL OC $ 95.200


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.