Orden de Compra. Nº3246-753-OC07 "14-25040101001 3246-737-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es Vª Brigada Aérea
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3246-753-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-08-2007
Nombre de la Orden de Compra 14-25040101001 3246-737-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas ADQ.GOMA P/BAÑO GPO. MANTTO.
Proveniente de Licitación 3246-737-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Vª Brigada Aérea
Razón Social Vª Brigada Aérea
R.U.T. 61.103.019-3
Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Cerro Moreno S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Vª Brigada Aérea
R.U.T. 61.103.019-3
Dirección de Facturación Base Aérea Cerro Moreno S/N
Comuna -1
Impuesto 8983,2
Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Cerro Moreno S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social GOMAS TECNICAS CHILE LIMITADA
R.U.T. 78.090.770-3
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30161705
Protector de goma para pisos4UnidadProtector de goma para pisosGOMA PARA PISOS DE 3 MM DE ESPESOR CON ESTOPEROL DE 3.60 X 01 DE ANCHO. $ 11.820,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.280 $ 47.280
Total Neto $ 47.280
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.983
TOTAL OC $ 56.263


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.