Orden de Compra. Nº
3246-774-SE14
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 3246-295-L114
"
Recuerde que el responsable del pago es ALA BASE N°1
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3246-774-SE14
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
01-09-2014
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 3246-295-L114
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3246-295-L114
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
ALA BASE N°1
Razón Social
ALA BASE N°1
R.U.T.
61.103.019-3
Dirección de Unidad de Compra
Base Aérea Cerro Moreno S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
ALA BASE N°1
R.U.T.
61.103.019-3
Dirección de Facturación
Base Aérea Cerro Moreno S/N
Comuna
Antofagasta
Impuesto
64470,8
Dirección de Envío de la Factura
Base Aérea Cerro Moreno S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ARNALDO DANTE MONTOYA HERRERA
Razón Social
ARNALDO DANTE MONTOYA HERRERA
R.U.T.
5.148.832-6
Sucursal
ARNALDO DANTE MONTOYA HERRERA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
30181503
Duchas
24
Unidad
FORRO CORTINA PVC DUCHA COLOR BLANCO CON OJETILLOS METALICOS
foros cortina de baño
$ 2.160,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 51.840
$ 51.840
47121802
Removedores
10
Unidad
SACA SARRO 400 GR POLVO BARIK O EQUIVALENTE
removedor de sarro gel baden powell de 500 cc
$ 750,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.500
$ 7.500
47131502
Paños de limpieza
20
Unidad
PAÑO SECA PISO MULTIUSOS 57X50 CMS
paños multiuso de psios con ojal
$ 849,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.980
$ 16.980
47131618
Mopas húmedas
3
Unidad
ESCOBILLON MUNICIPAL 35 CMS LEON O EQUIVALENTE
escobillon municipal de 30 cm
$ 4.998,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.994
$ 14.994
47131618
Mopas húmedas
4
Unidad
MOPA HUMEDA ALGODON 16 OZ CON MANGO
mopas humedas de algodon de 16 Oz con mango de aluminio
$ 8.522,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 34.088
$ 34.088
47131819
Limpiadores cáusticos o soda cáustica
10
Unidad
SODA CAUTICA 500 GR GRANULADA
soda caustica de 500 cc
$ 1.998,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.980
$ 19.980
47131811
Productos de lavandería
4
Unidad
DETERGENTE 15 KG POLVO OMO O EQUIVALENTE
badenmatic de 15 kg
$ 23.626,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 94.504
$ 94.504
47131824
Productos de limpieza de ventanas
6
Unidad
PLUMILLA LIMPIA VIDRIOS MANGO LARGO 38X20 CMS
plumillas mango extensible para limpiueza de vidrios
$ 2.159,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.954
$ 12.954
47131816
Desodorantes
40
Unidad
DESODORANTE PARA INODOROS CASTA LIQUIDA LAVANDA GLADE O EQUIVALENTE
canastillo galde inodoro liquido aromas surtidos
$ 2.162,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 86.480
$ 86.480
Total Neto
$ 339.320
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 64.471
TOTAL OC
$ 403.791
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.