Orden de Compra. Nº3246-774-SE14 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3246-295-L114"
Recuerde que el responsable del pago es ALA BASE N°1
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3246-774-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-09-2014
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3246-295-L114
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3246-295-L114
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ALA BASE N°1
Razón Social ALA BASE N°1
R.U.T. 61.103.019-3
Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Cerro Moreno S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ALA BASE N°1
R.U.T. 61.103.019-3
Dirección de Facturación Base Aérea Cerro Moreno S/N
Comuna Antofagasta
Impuesto 64470,8
Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Cerro Moreno S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ARNALDO DANTE MONTOYA HERRERA
Razón Social ARNALDO DANTE MONTOYA HERRERA
R.U.T. 5.148.832-6
Sucursal ARNALDO DANTE MONTOYA HERRERA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30181503
Duchas24UnidadFORRO CORTINA PVC DUCHA COLOR BLANCO CON OJETILLOS METALICOSforos cortina de baño $ 2.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.840 $ 51.840
47121802
Removedores10UnidadSACA SARRO 400 GR POLVO BARIK O EQUIVALENTEremovedor de sarro gel baden powell de 500 cc $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500
47131502
Paños de limpieza20UnidadPAÑO SECA PISO MULTIUSOS 57X50 CMSpaños multiuso de psios con ojal $ 849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.980 $ 16.980
47131618
Mopas húmedas3UnidadESCOBILLON MUNICIPAL 35 CMS LEON O EQUIVALENTEescobillon municipal de 30 cm $ 4.998,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.994 $ 14.994
47131618
Mopas húmedas4UnidadMOPA HUMEDA ALGODON 16 OZ CON MANGOmopas humedas de algodon de 16 Oz con mango de aluminio $ 8.522,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.088 $ 34.088
47131819
Limpiadores cáusticos o soda cáustica10UnidadSODA CAUTICA 500 GR GRANULADAsoda caustica de 500 cc $ 1.998,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.980 $ 19.980
47131811
Productos de lavandería4UnidadDETERGENTE 15 KG POLVO OMO O EQUIVALENTEbadenmatic de 15 kg $ 23.626,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 94.504 $ 94.504
47131824
Productos de limpieza de ventanas6UnidadPLUMILLA LIMPIA VIDRIOS MANGO LARGO 38X20 CMSplumillas mango extensible para limpiueza de vidrios $ 2.159,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.954 $ 12.954
47131816
Desodorantes40UnidadDESODORANTE PARA INODOROS CASTA LIQUIDA LAVANDA GLADE O EQUIVALENTEcanastillo galde inodoro liquido aromas surtidos $ 2.162,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 86.480 $ 86.480
Total Neto $ 339.320
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 64.471
TOTAL OC $ 403.791


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.