Orden de Compra. Nº3246-802-SE19 "GA 22 PH ADQ. ART. FERRETERÍA FACH ANTOFAGASTA DESDE 3246-183-L119"
Recuerde que el responsable del pago es ALA BASE N°1
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3246-802-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-06-2019
Nombre de la Orden de Compra GA 22 PH ADQ. ART. FERRETERÍA FACH ANTOFAGASTA DESDE 3246-183-L119
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3246-183-L119
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ALA BASE N°1
Razón Social ALA BASE N°1
R.U.T. 61.103.019-3
Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Cerro Moreno S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 001022210000000022543012152204010000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ALA BASE N°1
R.U.T. 61.103.019-3
Dirección de Facturación Base Aérea Cerro Moreno S/N
Comuna Antofagasta
Impuesto 23692,43
Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Cerro Moreno S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ALFREDO ROBERTO
Razón Social BANDERA SERVICIOS LTDA
R.U.T. 76.194.586-6
Sucursal ALFREDO ROBERTO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24121802
Latas de pintura o barniz1GalónBARNIZ MARINO NATURAL 1 GALÓN SIMILAR O EQUIVALENTE BARNIZ MARINO NATURAL $ 16.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.210 $ 16.210
31211904
Brochas8UnidadBROCHA 2" SIMILAR O EQUIVALENTE BROCHA 2 PLG $ 1.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.408 $ 9.408
31211904
Brochas8UnidadBROCHA 3" SIMILAR O EQUIVALENTE BROCHA 3 PLG $ 1.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.720 $ 14.720
31211906
Rodillos de pintar17UnidadRODILLO CHIPORRO 18 CM SIMILAR O EQUIVALENTE RODILLO CHIPORRO 18CM $ 1.955,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.235 $ 33.235
31211501
Pinturas al esmalte1TinetaTINETA ESMALTE AL AGUA COLOR BLANCO SIMILAR O EQUIVALENTE TINETA ESMALTE AL AGUA COLOR BLANCO $ 51.124,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.124 $ 51.124
Total Neto $ 124.697
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 23.692
TOTAL OC $ 148.389


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.