Orden de Compra. Nº3246-807-SE18 "G21 30 PH ART. FERRETERÍA FACH ANTOFAGASTA DESDE 3246-289-L118"
Recuerde que el responsable del pago es ALA BASE N°1
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3246-807-SE18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-06-2018
Nombre de la Orden de Compra G21 30 PH ART. FERRETERÍA FACH ANTOFAGASTA DESDE 3246-289-L118
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3246-289-L118
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ALA BASE N°1
Razón Social ALA BASE N°1
R.U.T. 61.103.019-3
Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Cerro Moreno S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ALA BASE N°1
R.U.T. 61.103.019-3
Dirección de Facturación Base Aérea Cerro Moreno S/N
Comuna Antofagasta
Impuesto 40173,79
Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Cerro Moreno S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor VANESA
Razón Social S.O.S E.I.R.L
R.U.T. 76.750.129-3
Sucursal VANESA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31162504
Soportes para accesorios de alumbrado3BolsaAMARRAS PLÁSTICAS 50 UNIDADES 370X4.6 MMAMARRAS PLASTICAS 370 X 4,6 MM $ 5.047,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.141 $ 15.141
31201601
Adhesivos químicos4UnidadADHESIVO DE CONTACTO AGOREX 60 SIMILAR O EQUIVALENTE ADHESIVO DE CONTACTO AGOREX 60 $ 2.506,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.024 $ 10.024
31201515
Cintas de papel3RolloCINTA DUCT TAPE DE TELA PARA REPARAR CARPAS CINTA DUCT TAPE DE TELA $ 3.920,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.760 $ 11.760
31211507
Pinturas en aerosol2UnidadESMALTE SPRAY COLOR NEGRO BRILLANTE 485 ML ESMALTE SPRAY COLOR NEGRO 485 ML $ 2.908,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.816 $ 5.816
15121902
Grasa6UnidadGRASA PARA BORNES DE BATERÍAS GRASA PARA BORNES DE BATERIAS 100 ML $ 15.165,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.990 $ 90.990
31201503
Cintas adhesivas de protección10RolloHUINCHA REFLECTANTE 48 MM COLOR AMARILLO-NEGRO HUINCHA REFLEC 48 MM COLOR AMARILLO NEGRO $ 7.771,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.710 $ 77.710
Total Neto $ 211.441
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 40.174
TOTAL OC $ 251.615


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.