Orden de Compra. Nº3246-86-AG26 "G31 11 CSA ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA. compra ágil: 3246-100-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es ALA BASE N°1
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3246-86-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-04-2026
Nombre de la Orden de Compra G31 11 CSA ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA. compra ágil: 3246-100-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ALA BASE N°1
Razón Social ALA BASE N°1
R.U.T. 61.103.019-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 001022131000000022510012152204010000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ALA BASE N°1
R.U.T. 61.103.019-3
Dirección de Facturación Base Aérea Cerro Moreno S/N
Comuna Antofagasta
Impuesto 28329
Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Cerro Moreno S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor IFRIT SPA
Razón Social IFRIT COMERCIAL SPA
R.U.T. 77.569.135-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal IFRIT SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211701
Esmaltes2GalónPINTURA LATEX BLANCA. SE SOLICITA OBLIGATORIAMENTE ADJUNTAR COTIZACIÓN.LATEX BLANCO GALÓN $ 8.129,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.258 $ 16.258
31211904
Brochas6UnidadBROCHA ECONOMICA 1". SE SOLICITA OBLIGATORIAMENTE ADJUNTAR COTIZACIÓN.BROCHA ECONOMICA 1" $ 618,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.708 $ 3.708
31211909
Bandejas de pintura4UnidadBANDEJA PARA PINTAR. SE SOLICITA OBLIGATORIAMENTE ADJUNTAR COTIZACIÓN.BANDEJA PINTURA P/RODILLOS DE 23CMS $ 2.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.128 $ 11.128
39101601
ampolletas halógenas10UnidadAMPOLLETA LED E27. SE SOLICITA OBLIGATORIAMENTE ADJUNTAR COTIZACIÓN.AMPOLLETA LED E27 6500K 10.5W $ 1.832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.320 $ 18.320
31211904
Brochas6UnidadBROCHA ECONOMICA 2". SE SOLICITA OBLIGATORIAMENTE ADJUNTAR COTIZACIÓN.BROCHA ECONOMICA 2" $ 1.001,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.006 $ 6.006
31211906
Rodillos de pintar2UnidadRODILLOS CHIPORRO 23 CMS. SE SOLICITA OBLIGATORIAMENTE ADJUNTAR COTIZACIÓN.RODILLO TIPO CHIPORRO 23CMS $ 5.734,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.468 $ 11.468
31211906
Rodillos de pintar4UnidadRODILLOS ESPONJA 18 CMS. SE SOLICITA OBLIGATORIAMENTE ADJUNTAR COTIZACIÓN.RODILLO ESPONJA 18CMS $ 3.852,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.408 $ 15.408
30181512
Asientos de inodoro3UnidadTAPA ASIENTO DE INODORO BAÑO BLANCA. SE SOLICITA OBLIGATORIAMENTE ADJUNTAR COTIZACIÓN.TAPA ASIENTO INODORO BLANCA $ 12.724,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.172 $ 38.172
39101601
ampolletas halógenas6UnidadFOCO TORTUGA OVALADO BLANCO E27 CON REJILLA BLANCA. SE SOLICITA OBLIGATORIAMENTE ADJUNTAR COTIZACIÓN.FOCO TORTUGA OVALADO BLANCO E27 CON REJILLA 60W $ 4.772,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.632 $ 28.632
Total Neto $ 149.100
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 28.329
TOTAL OC $ 177.429


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.