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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3246-894-OC07 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
28-09-2007 |
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Nombre de la Orden de Compra |
03-410499999901 3246-854-CO07 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
03 LINTERNAS RECARGABLES Y FOCO BUSCA CAMINO CONTROL. |
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Proveniente de Licitación
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3246-854-CO07 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Vª Brigada Aérea |
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Razón Social |
Vª Brigada Aérea
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R.U.T. |
61.103.019-3 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Base Aérea Cerro Moreno S/N |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Vª Brigada Aérea
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R.U.T. |
61.103.019-3 |
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Dirección de Facturación |
Base Aérea Cerro Moreno S/N |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
21033 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Base Aérea Cerro Moreno S/N |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
HECTOR VALENZUELA BENITEZ
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R.U.T. |
1.227.598-6 |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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39111702
| Linternas | 3 | Unidad | Linternas | LINTERNAS RECARGABLES DEL TIPO POWERLUX ALOGEN NEW CODIGO DE REFERENCIA ACCULUX Nº 422381 O DE SIMILARES CARACTERISTICAS Y CALIDAD |
$ 36.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 110.700
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$ 110.700
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Total Neto
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$ 110.700
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 21.033
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$ 131.733
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.