Orden de Compra. Nº3246-898-SE09 "PAF 001-001 N°335 TRABAJO REP. ELECT. BTAR. SOCIAL"
Recuerde que el responsable del pago es ALA BASE N°1
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3246-898-SE09
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 31-08-2009
Nombre de la Orden de Compra PAF 001-001 N°335 TRABAJO REP. ELECT. BTAR. SOCIAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ALA BASE N°1
Razón Social ALA BASE N°1
R.U.T. 61.103.019-3
Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Cerro Moreno S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ALA BASE N°1
R.U.T. 61.103.019-3
Dirección de Facturación Base Aérea Cerro Moreno S/N
Comuna Antofagasta
Impuesto 13756
Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Cerro Moreno S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CONSTRUCTORA CERRO NEGRO
Razón Social CONSTRUCTORA Y METALMECANICA CERRO NEGRO MARCELO C
R.U.T. 76.011.254-2
Sucursal CONSTRUCTORA CERRO NEGRO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102508
Restauración de albañilería, mampostería o azulejo1UnidadREPARACION ELECTRICA EN DEPENDENCIAS DE BIENESTAR SOCIAL, INCLUYENDO INSTALACION DE ENCHUFES TRIPLES, INSTALACION DE EQUIPOS DE ILUMINACION DOBLES 2 40 ALTA EFICIENCIA. SEGUN COTIZACION ADJUNTA N° 251/09.REPARACION ELECTRICA EN DEPENDENCIAS DE BIENESTAR SOCIAL, INCLUYENDO INSTALACION DE ENCHUFES TRIPLES, INSTALACION DE EQUIPOS DE ILUMINACION DOBLES 2 40 ALTA EFICIENCIA. SEGUN COTIZACION ADJUNTA N° 251/09. $ 72.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.400 $ 72.400
Total Neto $ 72.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 13.756
TOTAL OC $ 86.156


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.